北京市審計局完成市屬國有企業(yè)內(nèi)部審計質(zhì)量檢查工作
北京市審計局完成市屬國有企業(yè)內(nèi)部審計質(zhì)量檢查工作
入庫時間:2022-03-04|字體:| 下載收藏 語音播報
作者:梁偉  來源:北京審計
北京市審計局于近期完成了市屬國有企業(yè)內(nèi)部審計質(zhì)量檢查工作,初步掌握了市屬國有企業(yè)內(nèi)部審計業(yè)務規(guī)范化情況,了解了內(nèi)部審計項目開展過程中存在的問題、難點,為更好地開展市屬國有企業(yè)內(nèi)部審計指導和監(jiān)督工作積累了一手資料。

此次質(zhì)量檢查在先期調(diào)研的基礎上,制定了《內(nèi)部審計項目質(zhì)量檢查工作方案》,設計了涵蓋審計方案、審計實施、審計報告、審計檔案等四類內(nèi)容的120項具體檢查指標。檢查以列入市屬國企2019、2020年度內(nèi)部審計項目計劃,且在2021年4月30日前實施完畢的內(nèi)部審計項目為基礎,對其中154個內(nèi)部審計項目開展了程序性檢查,對46個內(nèi)部審計項目開展了實質(zhì)性檢查。程序性檢查側(cè)重于執(zhí)行相關業(yè)務的規(guī)范性,從審計方案、審計通知書、審計工作底稿、審計證據(jù)、審計結果溝通、審計報告、后續(xù)整改、檔案管理等程序履行的規(guī) ……
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