為切實履行好出資人職責(zé),進一步加強對市屬國有企業(yè)的監(jiān)督管理,做好市審計局對各市屬國有企業(yè)2020年度分析報告反映問題的整改工作,11月16日,市國資委組織召開整改專題會議,市國資委相關(guān)科室、19戶市屬企業(yè)分管審計工作負責(zé)人參會。
會上,對市屬企業(yè)的分析報告進行了反饋,并對整改工作提出了具體要求,要求企業(yè)對反映的問題進行全面梳理,逐項、細致查找原因,有針對性地提出整改方案,及時進行整改;委相關(guān)科室對業(yè)務(wù)領(lǐng)域存在的問題進行梳理總結(jié),并提出了應(yīng)對措施及建議。
會議強調(diào),各市屬企業(yè)要高度重視分析報告反映問題整改工作,深刻認識到自身存在的問題,深入查找問題根源,做到對癥下藥、應(yīng)改盡改。同時,強調(diào)各市屬國企要構(gòu)建統(tǒng)一高效的內(nèi)部審計監(jiān)督體系,健全內(nèi)控制度,完善工作機制,充分發(fā)揮內(nèi)部審計“治未病”的重要 ……