國(guó)資委發(fā)文深化央企內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督
國(guó)資委發(fā)文深化央企內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督
發(fā)布日期:2020-10-14|字體:| 下載收藏 語(yǔ)音播報(bào)
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北京10月13日電為推動(dòng)中央企業(yè)構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系,國(guó)務(wù)院國(guó)資委近日制定印發(fā)了《關(guān)于深化中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作的實(shí)施意見(jiàn)》,對(duì)深化央企內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作提出了要求。

圍繞進(jìn)一步完善中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)和管理體制機(jī)制,實(shí)施意見(jiàn)明確提出建立健全黨委(黨組)、董事會(huì)(或主要負(fù)責(zé)人)直接領(lǐng)導(dǎo)下的內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)體制,發(fā)揮董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)管理和指導(dǎo)作用,完善激勵(lì)約束機(jī)制,壓實(shí)工作責(zé)任,加強(qiáng)集團(tuán)總部對(duì)央企內(nèi)部審計(jì)工作的統(tǒng)一管控。

實(shí)施意見(jiàn)突出關(guān)鍵環(huán)節(jié),強(qiáng)化對(duì)提質(zhì)增效穩(wěn)增長(zhǎng)、突出主責(zé)主業(yè)、混合所有制改革、大額資金管控、對(duì)賭模式并購(gòu)?fù)顿Y、高風(fēng)險(xiǎn)金融業(yè)務(wù)和“三重一大”事項(xiàng)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督力度,提出了加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督等一系列具體工作要求。

針對(duì)近年來(lái)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、 ……
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