湖南省內部審計辦法
湖南省內部審計辦法
發(fā)布日期:2021-11-02|字體:| 下載收藏 語音播報
  來源:國資數(shù)據(jù)中心
(2021年11月2日湖南省人民政府令第305號公布自2022年1月1日起施行)

第一章總則

第一條為了加強內部審計工作,建立健全內部審計制度,提升內部審計工作質量,充分發(fā)揮內部審計作用,根據(jù)《中華人民共和國審計法》《中華人民共和國審計法實施條例》等法律法規(guī),結合本省實際,制定本辦法。

第二條本省行政區(qū)域內依法屬于審計機關審計監(jiān)督對象的單位(以下統(tǒng)稱單位)的內部審計工作,以及審計機關對單位內部審計工作的業(yè)務指導和監(jiān)督,適用本辦法。

本辦法所稱內部審計,是指單位負責內部審計工作的機構(以下簡稱內部審計機構)對本單位以及所屬單位貫徹落實國家重大經(jīng)濟政策措施、財政收支、財務收支、經(jīng)濟活動、內部控制、風險管理以及內部管理的領導人員履行經(jīng)濟責任等,實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和建 ……
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